потребности общественного сектора в долгосрочных заимствованиях», — приводятся в сообщении агентства слова аналитика 8&Р Феликса Эйгеля.
Риски рефинансирования, по его словам, «стали одним из основных факторов, определявших рейтинговые действия по российским региональным и местным органам власти, на протяжении последних 18 месяцев, и, с нашей точки зрения, останутся существенным рейтинговым фактором в ближайшие два года».
Учитывая, что Бюджетный кодекс РФ фактически запрещает регионам занимать в иностранной валюте (разрешено привлечение внешних займов только для рефинансирования существующих — прим. ИФ—АФИ), их «способность привлекать долгосрочные кредитные ресурсы зависит от настроений нескольких игроков внутреннего рынка», — отмечаетрейтинговое агентство.
По данным 8&Р, впервые российские регионы столкнулись с проблемами рефинансирования в IV квартале 2008 г., когда негативные настроения рынка привели к резкому росту стоимости заимствований на внутреннем рынке. Увеличивающаяся разница между бюджетными доходами и расходами регионов и муниципалитетов привела к быстрому накоплению долга, а узость внутреннего рынка — к
росту в структуре долга доли краткосрочных обязательств.
«Поскольку оживление экономики в ближайшие два года будет, по-видимому, достаточно вялым, а спрос на более качественные общественные услуги останется высоким, можно предположить, что это по-прежнему будет приводить к непрерывному аккумулированию долга», — отмечает 8&Р. По оценкам агентства, к концу 2011 г. объем краткосрочного субфедерального долга достигнет 400 млрд руб., т. е. практически удвоится по сравнению с 2008 г.
При этом 8&Р отмечает, что риски рефинансирования могли бы быть и выше, если бы Правительство РФ не предоставило регионам дополнительных субсидий и льготного кредитования. По оценке агентства, к концу 2010 г. около 25 % субфедерального долга составят обязательства регионов перед Правительством РФ.
8&Р полагает, что так как финансовые показатели регионов и муниципалитетов РФ будут низкими, а рыночные условия тяжелыми, «динамика уровня рисков рефинансирования после 2010 г. будет во многом зависеть от желания и способности российского правительства продолжать программу дополнительной финансовой поддержки регионов».
ФИНАНСЫ
Всемирный банк призывает к реформированию
Москва. Россия должна расставить новые акценты в программе финансовых реформ для повышения потенциала и устойчивости финансовых рынков в условиях сворачивания полномасштабной программы антикризисных мер, считает Всемирный банк.
«Нужен новый комплексный и согласованный подход», — говорится в новом докладе ВБ об экономике России. В частности, в нем отмечается, что РФ еще много предстоит сделать, чтобы финансовая система в полной мере выполняла свою роль в поддержании восстановления экономики и могла выстоять в возможном новом кризисе.
Глобальный финансовый кризис нанес тяжелый урон российскому финансовому сектору, создав огромную нагрузку на финансовые учреждения. Принятые государством меры по поддержке банковской системы во многом оказались успеш-
ными. Однако теперь необходим новый подход, говорится в докладе.
Так, по мнению ВБ, недавнее увеличение требований регулятора к капитализации банков может привести к консолидации банковской отрасли. Однако необходима новая система, которая обеспечила бы планомерную реорганизацию учреждений, принимающих вклады, в случае их банкротства.
Пруденциальное регулирование банков и надзор за их деятельностью необходимо усовершенствовать в соответствии с международной практикой, считает ВБ. Особенно это касается консолидированного надзора за крупными финансовыми группами. Управление операционными рисками и другие формы корпоративного управления также должны быть приведены в соответствие с международными стандартами, полагает ВБ.
Банк рекомендует усовершенствовать правила раскрытия информации о финансовых продуктах, предназначенных розничным клиентам, и внедрить
простые компенсационные механизмы защиты потребителей финансовых услуг.
Дальнейшее реформирование систем информации о кредитах, залогового законодательства и системы регистрации залога (особенно движимого имущества, такого как запасы материальных оборотных средств и дебиторская задолженность предприятий) также поможет банкам расширить кредитование предприятий и физических лиц, считают в ВБ.
При совершенствовании инфраструктуры рынков капитала РФ, по мнению банка, необходимо уделить внимание укреплению расчетно-депозитар-ных организаций и ввести более строгий пруденциальный надзор над профучастниками рынка.
Кроме того, ВБ считает необходимым углубить рынки краткосрочных инструментов, включая векселя и peno, что позволит расширить набор инструментов финансового рынка, используемых для инвестиций.
Строительство БАМ-2 может обойтись в 800 млрд руб.
Хабаровск. Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин поддержал инициативу полномочного представителя Президента РФ на Дальнем Востоке Виктора Ишаева по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщила пресс-служба полпреда. По данным В. Якунина, строительство будет вестись на принципах государственно-частного партнерства.
Как отмечается в сообщении, В. Ишаев принял участие в совещании по вопросам развития зоны Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Москве. «У меня есть твердая уверенность в том, что БАМ надо развивать. Эта железнодорожная магистраль поможет дальнейшему развитию Дальнего Востока, станет одной из точек роста производства в округе. По предварительным подсчетам, строительство второй ветки обойдется в 800 млрд руб.», — заявил В. Ишаев.
По его словам, обоснование развития дороги подготовлено региональными властями совместно с министерством транспорта, ОАО «РЖД», компаниями, заинтересованными в перевозке грузов, потенциальными инвесторами. Кроме того, достигнута договоренность о создании рабочей группы из представителей Министерства регионального развития РФ, аппаратов полпредов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, органов власти субъектов Федерации, заинтересованных организаций для подготовки предложений по программе развития территорий, прилегающих к БАМу.
В пресс-релизе говорится, что ОАО «РЖД», по словам его руководителя, уже ведет серьезную работу по подготовке обоснования проекта «БАМ-2».
Таттелеком увеличил чистую прибыль
Казань. ОАО «Таттелеком» в IV квартале 2009 г. получило чистую прибыль в размере 136,6 млн руб., говорится в сообщении компании. Ранее сообщалось, что «Таттелеком» в IVквартале 2008 г. получил 129,8 млн руб. чистой прибыли. Таким образом, в IV квартале 2009 г. она выросла на 5,2% посравнению с показателем аналогичного периода 2008 г.
По сравнению с показателем III квартала 2009 г. чистая прибыль компании возросла на 73,3 %.
Служба финансово-экономической информации
Ьт1пе$$@Шег/ах. ги /тапсе@Шег/ах. ги
ЛУКОЙЛ: новая программа вознаграждения руководства
Москва. 24 марта. Компания «ЛУКОЙЛ» в декабре 2009 г. ввела новую программу вознаграждения определенных членов руководства на период с 2010 по 2012г., говорится в отчете компании по Ш СААР.
Условия данной программы схожи с условиями предыдущей программы вознаграждения. Количество закрепляемых акций составляет около 17,3 млн шт. В настоящее время группа завершает расчет справедливой стоимости новой программы на дату ее введения.
Компания напоминает, что в течение 2007— 2009 гг. в «ЛУКОЙЛе» действовала программа по вознаграждению определенных членов руководства, которая предусматривает распределение акций и выплату вознаграждения, состоящую из двух частей. Первая — ежегодная выплата вознаграждения, основанная на количестве закрепляемых акций и сумме дивидендов на одну акцию, утвержденных акционерами. Выплата этого вознаграждения зависит от выполнения группой определенных ключевых показателей деятельности на ежегодной основе. Вторая часть основана на росте курса акций НК в течение 2007—2009 гг. с правом его получения по окончании срока действия программы. Количество закрепляемых акций составляло около 15,5 млн шт.
По первой части программы группа признает обязательство, которое определяется на основе ожидаемых дивидендов и количества закрепленных акций. Вторая часть программы была классифицирована как часть акционерного капитала и ее справедливая стоимость на дату введения была рассчитана с использованием модели опционного ценообразования Блэка—Шоулза—Мертона. Расходы по данной программе в 2009 г. составили 105 млн долл., в 2008 г. — 134 млн долл., в 2007г. — 125 млн долл.
В силу неблагоприятной рыночной ситуации условия выполнения второй части программы не
были выполнены, по этой причине отсутствовали платежи или передача акций сотрудникам, отмечает компания.
В период с 2003 по 2006 г. в «ЛУКОЙЛе» действовала программа по вознаграждению для определенных членов руководства, которая предусматривала выплату вознаграждения в зависимости от роста курса обыкновенных акций компании. Количество акций, подлежащих распределению сотрудникам для данной программы, составляло около 9 млн шт. (около 1,1 % акций). Право на получение дохода от роста стоимости акций возникло в декабре 2006 г.
Служба энергетической информации оИ@Ше^~ах. ги gas@interfax. ги ШИШе$@Ше^~ах. ги
Чистая прибыль после убытка
Уфа. ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО) в 2009 г. получило чистую прибыль в размере 100,7 млн руб. против 5,18 млрд руб. чистого убытка в 2008г., сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании. Выручка компании выросла наЗЗ,8 %—до 20,014 млрд руб.
По словам представителя пресс-службы, увеличение выручки произошло за счет роста объема отгруженной продукции. «Производственная программа на 2009 г. была сформирована из экспортных и внутренних заказов на изготовление и ремонт двигателей АЛ-31Ф и АЛ-31ФП, изделий вертолетной техники, атакже из работ по организации лицензионного производства авиационных двигателей в Индии», — отметила она.
УМПО в 2009 г. экспортировало 82% своей продукции.
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» — один из крупнейших производителей авиационных двигателей в РФ. Основными видами деятельности являются производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники. ОАО «УМПО» входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации» — 100%-ной специализированной дочерней компании ОАО «ОПК «Оборонпром» по управлению двигателестроительными активами.
Технопромэкспорт выходит из кризиса
Москва. ОАО «Технопромэкспорт» по итогам 2009 г. получило чистую прибыль в размере 405 млн руб. против убытка в 806 млн руб. в 2008 г., сообщил журналистам глава компании Александр Лукин.
По его словам, в 2009 г. у компании, несмотря на кризис, вырос объем продаж, выручка компании выросла на 52,5 %, до 19,8 млрд руб. Согласно материалам компании, в 2010 г. «Технопромэкспорт» рассчитывает на рост выучки в 1,6 раза, до 31,2 млрд руб.
Как сообщил А. Лукин, портфель заказов «Технопромэкспорта» по итогам 2009 г. составил примерно 60 млрд руб. Он отметил, что в период кризиса существенно снизился объем зарубежного строительства. В материалах «Технопромэкспорта» указано, что в общем объеме заказов российские проекты составляют 68 %. В2010г. компания прогнозирует рост портфеля заказов до более 80 млрд руб.
А. Лукин напомнил, что «Технопромэкспорт» подал заявки на участие в двух российских проектах — по Уренгойской ГРЭС и Нижневартовской ГРЭС ОАО «ОГК-1».
По его словам, «ОГК-1» сейчас рассматривает полученные предложения от участников тендера. Объявление результатов тендера по Уренгойской ГРЭС «Технопромэкспорт» ожидает в течение 1—2 месяцев. В пресс-службе «ОАО «Интер РАО ЕЭС» (управляет «ОГК-1») «Интерфаксу» уточнили, что итоги тендера планируется подвести в апреле.
А. Лукин также отметил, что в 2010 г. планируется пускдвух объектов, строящихся с участием «Технопромэкспорта»: Калининградская ТЭЦ (владеют совместно Газпром и «Интер РАО») и Южная ТЭЦ ОАО «ТГК-1» (принадлежит Газпрому). По другому проекту — Ивановские ПГУ (входит в «Интер РАО») — планируется перенос сроков ввода из-за проблем с поставками газовой турбины Рыбинского завода, отметил А. Лукин. Задержка на год есть также по проекту строительства двух угольных энергоблоков Череповецкой ГРЭС (ОГК-3). Этот проект также реализуется с участием «Технопромэкспорта».
Говоря о зарубежных проектах, А. Лукин сообщил, что «Технопромэкспорт» недавно провел переговоры с Индией о продолжении работ на ТЭС «Бар». «В течение ближайших месяца-двух определим новый график строительства», — сказал он. Планируется к подписанию ряд дополнений к существующему контракту по строительству ТЭС.
На площадке станции планируется построить три блока по 660 МВт. Контракт по проекту был подписан еще в 2005 г., однако в 2006г. встал вопрос о подписании дополнения к нему с учетом акционирования «Технопромэкспорта». Индийская сторона на тот момент отказалась подписывать до-псоглашение. В результате исполнение контракта было приостановлено.
В настоящее время стороны обсуждают вопрос переноса сроков реализации проекта и компенса-
цию убытков российских компаний в связи с приостановкой контракта. А. Лукин также сообщил, что «Технопромэкспорт» планирует реализовывать два проекта в Ираке — восстановление ТЭС «Харта» (два блока по 200 МВт) и ТЭС «Юсифия» (три блока по 200 МВт). В ближайшие два года новых контрактов в стране «Технопромэкспорт» не ожидает. Но в перспективе готов рассматривать участие в тендерах.
А. Лукин отметил, что в результате кризиса объем нового строительства в энергетике в мире снизился, однако после восстановления экономики «Технопромэкспорт» планирует вернуться на традиционные рынки, где у компании есть опыт работы. Ранее «Технопромэкспорт» реализовывал проекты в Южной Америке, Индии, Африке, Восточной Европе.
Показатели инфляции в России
Москва. Инфляция в РФ с 16 по 22 марта составила 0,1 %, сообщил Росстат.
С начала года рост потребительских цен составил 3,1 %, с началамесяца — 0,5 %.
В прошлом году с начала месяца инфляция равнялась 0,8 %, с начала года — 4,9 %, в целом за март —1,3 %.
Как сообщалось, за январь 2010 г. инфляция составила 1,6 % против 2,4 % в январе 2009 г., в феврале — 0,9% против 1,7 %в феврале 2009 г.
За прошедший период подорожали яйца на 3,3 %, сыр и крупа гречневая — на 0,9 и 0,8 % соответственно, молоко питьевое и масло сливочное — на 0,3—0,4 %.
Подешевели сахар-песок на 1 %, куры, мука пшеничная и рис — на 0,2—0,3 %.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8 %. При этом лук репчатый и морковь подорожали на 2,7 %, капуста — на1,2 %.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2 %,на дизельное топливо — на0,1 %.
Консенсус-прогноз «Интерфакса» по инфляции в РФ на2010 г., сделанный в конце февраля, составляет 1,9%, что несколько выше официального прогноза Правительства РФ (6,5—7,5 %). В 2009г. инфляция составила рекордно низкие 8,8 %.
КРЕДИТЫ, ИНВЕСТИЦИИ
Данные об инвестпрограмме «Мосмарта»
Москва. Кредитный комитет Сбербанка России, основного владельца сети «Мосмарт», одобрил программу финансирования развития ретейлера на 2010 г. в размере 1 млрд 167 млн руб. и выделит на нее 800 млн руб. кредитных средств, сообщил финансовый директор «Мосмарта» Сергей Кушаков, выступая на конференции «Розничная торговля в России» в Москве.
Программа развития «Мостарта» подразумевает не только повышение операционной эффективности, но и расширение сети. Сейчас на горизонте есть четыре объекта, которые мы планируем запустить в этом году», — отметил С. Кушаков, упомянув, что по показателям операционной эффективности «Мосмарт» пока «процентов на 50 отстает от лидеров рынка».
Кроме того, подчеркнул финдиректор, перед компанией стоит задача значительно снизить стоимость кредитных средств. «Большое значение имеет процентная нагрузка, которую мы несем. Она составляет сейчас точно порядка 20 % от общих операционных расходов», — подчеркнул финансовый директор розничной сети. Он отметил, что задача компании — снизить эффективные ставки
по кредитным ресурсам с 18—20% годовых до 12—14%. «Цель, которую я хотел бы реализовать в обозримой перспективе, — снижение ставок до 10%», — заключил С. Кушаков.
Как уже сообщалось, в ЗАО «Мосмарт» судом введена процедура наблюдения по иску поставщика. Сбербанк России стал владельцем контрольного пакета «Мосмарта» в июне 2009г., когда «Сбербанк Капитал» совместно с фондом Евгения Новицкого ВасагеПа получили 51 % и 10% акций ретейлера. Предполагалось, что в рамках сделки Сбербанк России реструктурирует часть задолженности сети и предоставит новое финансирование. Общий долг компании оценивался на тот момент примерно в 9,3 млрд руб., из которых около 3 млрд составлял долг перед поставщиками.
Группа «Мосмарт» создана в 2003 г. В настоящий момент сеть включает 17 гипермаркетов.
Утверждена новая схема работы Росинфокоминвеста
Москва. Правительство РФ внесло изменения в схему функционирования ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий» (Росинфокоминвест),